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用友知識
用友總賬期初部分結(jié)轉(zhuǎn)
有時會遇到這種問題:因業(yè)務需要早早進行年度帳的建立,但是總賬部分后來又加入了新的科目。結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)期初余額不平。
呵呵
第一步:記錄或打印出你
今年的期初余額表和前年的期末余額表
,對比一下。你會發(fā)現(xiàn)有幾個科目金額是不同的。記下科目。
第二步: 根據(jù)剛查到的科目查詢該
末級科目
的今年期初余額表和前年的期末余額表,對比一下。你會發(fā)現(xiàn)有幾個
新的末級科目
在今年里并沒有出現(xiàn)。記下該末級科目前年新增的科目及余額。
第三步:根據(jù)剛記下的科目及余額,
在總賬先添加該會計科目,然后 將期初余額填寫上
。
http://pnxpj.cn/
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更新時間:2014/6/18 11:02:41 【
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